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2016年度潛江市人大常委會辦公室決算說明
2017-10-27 15:08:01   來源:   評論:0 點擊:

  2016年度潛江市人大常委會辦公室決算說明
 
  2016年部門決算于2017年10月10日經市財政局批復,按照決算公開工作的要求,現將我單位2016年部門決算說明如下:
 
  一、部門主要職責
 
  1、對全國人大、省人大下發的法律、法規草案,組織征求意見,并整理修改意見上報。
 
  2、對提交市人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告;對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。
 
  3、對市人大常委會討論、決定的本轄區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。
 
  4、對憲法、法律、行政法規的執行情況組織視察和檢查。
 
  5、對本市經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。
 
  6、組織人大代表評議“一府兩院”的工作。
 
  7、督促市人代會期間代表議案、建議和意見的辦理工作。
 
  8、辦理市人大常委會人事任免工作相關事項。
 
  9、組織市人大代表的選舉。
 
  10、組織市人大代表視察、檢查活動,督促代表視察、檢查活動中提出意見、建議的辦理工作。
 
  11、聯系在潛江工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。
 
  12、負責市人代會、市人大常委會會議、主任會議等會議的組織和服務工作。
 
  13、負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作通訊等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。
 
  14、受理群眾的來信來訪。
 
  15、負責全國人大和內地省、市、縣人大來潛江交流接待工作。
 
  二、部門基本情況
 
  潛江市人大常委會辦公室屬一級預算單位。本機關設局級機構12個:辦公室、研究室、信訪辦公室、老干部工作辦公室、規范性文件備案審查辦公室、法制委員會、財經委員會、預算審查工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、代表選舉人事任免工作委員會。
 
  三、部門主要工作總結
 
  2016年以來,市人大常委會在市委的正確領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,認真貫徹落實黨的十八大,十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞全市經濟社會發展大局,認真履行憲法和法律賦予的職責,圓滿完成了各項工作任務。全年共召開市人大常委會會議7次、主任會議13次,聽取并審議“一府兩院”專項工作報告27項,組織執法檢查、視察6次,作出決議決定20項,任免國家機關工作人員26人次,為加快我市民主法治建設、促進經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。
 
 。ㄒ唬┱J真履行監督職能,全力推動改革發展
 
  1、圍繞中心促發展,著力推動經濟健康運行。
 
  2、健全機制促整改,著力推動預算規范執行。
 
  3、嚴格檢查促落實,著力推動法治潛江建設。
 
  4、關注民生促和諧,著力推動社會事業發展。
 
 。ǘ┛茖W決定重大事項,服務全市工作大局
 
  1、圍繞市委決策決定重大事項。
 
  2、圍繞科學發展決定重大事項。
 
  3、圍繞群眾關切決定重大事項。
 
 。ㄈ┮婪ㄩ_展人事任免,增強干部責任意識
 
  1、任前嚴格把關。
 
  2、任中嚴格程序。
 
  3、任后強化監督。
 
 。ㄋ模┩怀龃碇黧w地位,充分發揮代表作用
 
  1、強化服務保障,激發代表履職熱情。
 
  2、強化載體拓展,豐富代表活動內容。
 
  3、強化建議辦理,提高建議辦理質量。
 
 。ㄎ澹┎粩嗉訌娮陨斫ㄔO,切實提高履職水平
 
  1、堅持學用結合,加強能力建設。
 
  2、堅持與時俱進,加強制度建設。
 
  3、堅持求真務實,加強作風建設。
 
  4、堅持底線思維,加強廉政建設。
 
  四、2016年決算收支總體情況
 
 。ㄒ唬┦杖肟傆1107.42萬元
 
  2015年度部門決算總收入1267.34萬元,其中本年收入1155.64萬元。具體情況如下:
 
  1.財政撥款收入1127.54萬元,其中政府性基金0萬元。
 
  2.事業收入0萬元。
 
  3.經營收入0萬元。
 
  4.上級補助收入0萬元。
 
  5.附屬單位上繳收入0萬元。
 
  6.其他收入28.1萬元。
 
  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
 
  8.上年結轉和結余111.7萬元。
 
 。ǘ┲С隹傆1267.34萬元
 
  2016年度部門決算總支出1267.34萬元,其中本年支出1036.21萬元。具體情況如下:
 
  1.基本支出646.68萬元。其中,人員支出371.04萬元,對個人和家庭補助支出205.88萬元,公用支出69.76萬元。
 
  2.項目支出389.53萬元。
 
  3.上繳上級支出0萬元。
 
  4.經營支出0萬元。
 
  5.對附屬單位補助支出0萬元。
 
  6.結余分配0萬元。
 
  7.年末結轉結余231.13萬元。
 
  五、政府性基金支出決算情況(無)
 
  六、“三公”經費財政撥款決算情況
 
  2016年“三公”經費財政撥款支出33.62萬元,其中:公務接待費4.82萬元,公務用車購置及運行費28.8萬元。具體情況如下:
 
 。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M
 
  2016年未產生因公出國(境)經費支出。
 
 。ǘ┕珓战哟M
 
  2016年支出4.82萬元。主要用于各聯絡處工作匯報、接洽及“精準扶貧”、選舉工作等方面的接待活動,累計接待118批次、接待總人數904人。認真貫徹落實中央八項規定精神、省委六條意見及市委實施細則等相關要求,嚴格控制公務接待標準及次數。
 
 。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費
 
  2016年支出28.8萬元。其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行費28.8萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量6輛。與上年相比,公務用車運行費下降38.89%,主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神、省委六條意見及市委實施細則等相關要求,嚴格規范公務用車管理;全市公務用車改革,機關公務車輛減少。
 
  七、名詞解釋和其他需要說明的事項

  2016年本單位政府采購決算總額223.36萬元,其中:政府采購貨物支出106.05萬元,占政府采購預算總額47.48%;政府采購服務支出117.31萬元,占政府采購預算總額52.52%。
 
  八、決算公開表格如下(數據為零的掛空表):
 
 。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表
 
 。ǘ┦杖霙Q算總表
 
 。ㄈ┲С鰶Q算總表
 
 。ㄋ模┴斦䲟芸钍杖胫С鰶Q算總表
 
 。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表
 
 。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表
 
 。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算表
 
 。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表
 
 。ň牛┱曰痤A算撥款收入支出決算表
 

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